目 录
第一部分 安阳市中医院部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 安阳市中医院**年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、上年结转情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件: 安阳市中医院**年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分
安阳市中医院部门概况
一、安阳市中医院主要职责
(一)安阳市中医院始建于**年,是河南省中医系 统建院较早、规模较大的中医院之一。经过**年的发 展,已成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防、老年 护理于一体的综合性中医院,是全国三级甲等中医院、全 国卫生系统先进集体、中国公信力示范医院、河南中医学 院附属医院、河南省“廉医、诚信、和谐、为民”医院、 河南省群众满意医院。
(二)医院位于红旗路**号,占地面积4.2万平方 米,建筑面积近6.8万平方米,医疗设备总值超亿万元,在 职职工**人,其中,高级专业技术人员**人,博士、硕 士研究生**人。医院开放病床**张,设有急诊、心病、 脑病、肝胆脾胃、儿科(含儿科急诊、重症)、肾病、肺 病、肿瘤、糖尿病、普外、胸心外、脑外、骨伤、脊柱关 节外科、妇产科、重症医学科、介入血管科、肛肠科、护 理院等**个一级科室;门诊设有糖尿病、气管炎、咳喘、 风湿、筋伤骨病、红斑狼疮、皮肤疮疡、针灸、中医妇 科、情致门诊、男科等**个专科专病诊室。目前医院拥有 两个国家中医管理局重点中医专科——儿科(十一五重点 专科)、肝胆脾胃科(十二五重点培育专科);2个省级重 点中医专科——心病科、脑病科;4个市级重点专科——骨 --3--伤科、肾病科、普外科、肛肠科;拥有1个国医堂及4个市 级医疗中心——安阳市治未病中心、心血管病中西医结合 诊疗中心、小儿过敏性紫癜中医诊疗中心、小儿脑瘫中医 诊疗中心。医院在继承发掘传统中医特色的基础上,依靠 科技进步,加快实现中医现代化,拥有飞利浦**排纳米级 CT、美国GE核磁共振、美国惠普彩超、意大利百盛彩超、 德国西门子螺旋CT机、德国尤斯特拉人工心肺机、日本岛 津数字X光机、大型数字减影胃肠机、大型C型臂机、德国 “狼”牌前列腺汽化电切镜、瑞士AVLcompactⅠ血气分析 仪、日本GMS第三代人工肾机、日本富士能电子胃镜、美国 杜邦全自动生化分析仪、美国雅培血球分析仪等一批先进 诊疗设备,并设有9个数字化层流净化手术室、多人高压氧 仓。整体救治能力和服务功能居河南省中医系统领先水 平。
(三)医院中医药特色突出,中西医结合优势显著。 儿科、皮肤疮疡科等,运用传统的内服外敷多种疗法治疗 多发病、疑难病疗效确切。针灸科配合中医药治疗中风后 遗症及多种疼痛,疗效十分显著。中药饮片,出产地 道,炮制规范,质量优良。**种院内制剂因疗效确切,服 用方便,无毒副作用而深受广大患者青睐。近年来,通过 大力实施人才立院、创新强院、服务兴院战略,锐意创 新,不断拓宽服务领域,大力开展新技术、新项目,带动 了医院服务功能的完善与提高,已形成中医特色突出,中 西医结合、内外科并举的发展格局。近年来,外科系列飞 --4--速发展,形成普外、胸外、心外、脑外、椎间盘微创、骨 伤、泌尿外科、肝胆外科、妇产科、耳鼻喉科、肛肠科等 外科系列。在河南省中医系统率先成功地开展了体外循环 下心外手术、冠状动脉搭桥术、人工关节置换术、胃转流 手术、嗜铬细胞瘤摘除术、脑立体定向下微创引流术、食 管癌、贲门癌手术及心血管、周围血管等多器官介入治 疗,已初步形成了中西医结合,多学科渗透,多优势互 补,整体化调节的专科综合体系。
二、安阳市中医院预算单位构成
安阳市中医院单位预算为本级预算。 安阳市中医院预算包括:安阳市中医院内设机构 **个,包括:党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人 力资源管理部、公共卫生科、医院感染管理科、离退休工 作管理科、宣传科、医务科、护理部、科教科、医疗质量 管理科、招标办、药剂科、医患关系办公室、医学装备 科、财务科、经济运营管理科、审计科、行业作风建设办 公室、医疗保险科、信息科、社会工作部、基建科、制剂 室、后勤保障科、医学影像科、功能医学科、检验科、病 理微生物科、输血科、针灸科、皮肤疮疡科、门诊部、感 染性疾病科、中医正骨科、传统疗法科、药膳中心、麻醉 科、重症医学科、介入血管科、治未病科、健康管理中 心、煎配中心、医养中心、安全保卫科、营养膳食科、妇 产科、外科、骨科、耳鼻喉科、肺病科、心病科、肝胆脾 胃科、康复科、眩晕诊疗中心、睡眠医学科、中医特色发 --5--展质检科、脑病科、肾病科、肛肠科、糖尿病科、肿瘤 科、风湿科、儿科、急诊科、纱厂医院、脉管炎东院区。
第二部分
安阳市中医院**年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市中医院**年收入总计(略),支出总计0万 元,与**年相比,收入减少(略),下降**%。主要原 因:本年我院无财政拨款预算收入。
二、收入预算总体情况说明
安阳市中医院**年收入合计(略),其中:一般公共 预算收入(略);政府性基金预算收入(略)。
三、支出预算总体情况说明
安阳市中医院**年支出合计(略),其中:基本支出 (略),占0%;项目支出(略),占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
安阳市中医院**年一般公共预算收支预算(略),无 政府性基金收支预算。与**年相比,一般公共预算收支 预算减少(略),下降**%。主要原因:本年我院无财政 拨款预算收入;政府性基金收支预算与**年收支预算持 平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市中医院**年一般公共预算支出年初预算为0万 元。其中:基本支出(略),占0%;项目支出(略),占 0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安阳市中医院**年一般公共预算基本支出(略),其 中:人员经费(略),占0%;公用经费(略),占0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门**年“三公”经费预算为(略),**年“三 公”经费支出预算数与**年预算数持平。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费(略),主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与**年持平。
(二)公务用车购置及运行费(略),其中,公务用车 购置费(略);公务用车运行维护费(略),主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 **年持平。公务用车运行维护费预算数与**年持平。
(三)公务接待费(略),主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。预算数与**年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。
九、上年结转情况说明
我部门**年上年结转资金为(略),其中一 般公共预算(略),占**.**%;政府性基金**万 元,占**.**%。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况 安阳市中医院**年机关(事业)运行经费支出预算 (略),主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支 出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利 等。
(二)政府采购支出情况 **年政府采购预算安排(略),其中:政府采购货物 预算(略)、政府采购工程预算(略)、政府采购服务预算 (略)。
(三)绩效目标设置情况 我单位**年预算项目共0个,资金总额(略),均分 别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面 按要求设置了绩效目标。其中:预算支出(略)及**万 元以上重点项目共0个。
(四)国有资产占用情况 **年末,我部门共有车辆**辆,其中:一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其 他用车**辆,其他用车主要是:救护车;单价(略)以上 通用设备6台(套),单位价值(略)以上专用设备**台 (套)。
(五)专项转移支付项目情况 我部门**年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵 后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基 金)弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的 --**--行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部 门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




